Data: 2009-02-25 08:01:50 | |
Autor: mk | |
VAT grudniowy rozliczany za styczeń | |
Witam
Pisałem wcześniej o duplikacie faktury grudniowej, co ją otrzymałem 26 styczna. Poradzono mi abym wrzucił ją w KPiR w grudniu, a Vat w deklaracji za styczeń. Tak też zrobiłem, tylko mam pytanko co do VAT-7. Ten przeniesiony VAT doliczam (sam VAT bez wartości netto) do tego z faktur zakupu, czy w inne pole wpisuję? dzięki pozdr. mk |
|