Data: 2011-04-07 15:22:44 | |
Autor: cyklista | |
nowe rozliczenia vatu unijnego? | |
Otrzymałem informację od firmy z Uk (astra zeneca), że od 1 kwietnia weszły zmiany. Oni do tej pory wystawiali normalne faktury vat, towar przychodził z magazynu w polsce a siedziba firmy to UK. Teraz będą przysyłać z vatem 0 jak dla dostaw unijnych, towar dalej będzie pochodził z magazynów w polsce.
Czy to prawda że takie zmiany weszły w życie i sam mam sobie naliczać vat od dostaw, oraz że nie muszę składać vat-ue bo to jest transakcja krajowa? |
|
Data: 2011-04-07 19:57:43 | |
Autor: Gotfryd Smolik news | |
nowe rozliczenia vatu unijnego? | |
On Thu, 7 Apr 2011, cyklista wrote:
Otrzymałem informację od firmy z Uk (astra zeneca), że od 1 kwietnia weszły zmiany. A ta informacja czasem nie *pochodzi* z 1 kwietnia, zwyczajowo określanym łacińskim mianem? ;) (kiedy Ci posłali to info i czym) pzdr, Gotfryd |
|
Data: 2011-04-08 09:31:28 | |
Autor: cyklista | |
nowe rozliczenia vatu unijnego? | |
Użytkownik Gotfryd Smolik news napisał:
On Thu, 7 Apr 2011, cyklista wrote: " Oto jaką odpowiedź otrzymałam od ASTRY Firma AstraZeneca UK jako unijny dostawca przemieszcza towary ze swojego państwa członkowskiego do magazynu w Polsce - występuje u niej WDT w jej państwie (na gruncie odpowiednika art. 13 ust. 3) i WNT w Polsce (na podstawie art. 11 ust. 1); w konsekwencji AZ UK jest zobowiązana do zarejestrowania się i rozliczenia w Polsce VAT z tytułu WNT. Następnie AstraZeneca sprzedaje towar polskiemu nabywcy (tj. aptece)- dochodzi do podlegającej opodatkowaniu w Polsce dostawy towarów. W brzmieniu poprzednio obowiązujących przepisów AZ UK dokonywała rozliczenia podatku należnego z tytułu tej dostawy. Obecnie zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 i art. 17 ust. 2 przepisami AZ UK nie może rozliczyć podatku należnego z tytułu tej dostawy, rozliczenia na zasadzie samo naliczenia (tzn. wykazania jednocześnie podatku naliczonego i należnego) musi dokonać apteka. Ponieważ jest to transakcja krajowa a nie unijna, apteka nie ma obowiązku rejestracji na VAT-UE i składania informacji podsumowujących oraz zgłoszeń Intrastat" Więc niestety nie 1 kwietnia i już mam pierwsze faktury w cenach netto, bez zająknięcia się o vacie, tylko z informacją o samodzielnym jego naliczeniu. |
|
Data: 2011-04-08 12:01:41 | |
Autor: cef | |
nowe rozliczenia vatu unijnego? | |
cyklista wrote:
Oto jaką odpowiedź otrzymałam od ASTRY Czyli Astra rozlicza sobie w ramach ruchu wewnętrznego transakcje WDT i WNT Następnie AstraZeneca sprzedaje towar polskiemu nabywcy (tj. aptece)- Czyli magazyn czy jednostka w PL dokonuje normalnej sprzedaży opodatkowanej w naszym kraju. brzmieniu poprzednio obowiązujących przepisów AZ UK dokonywała Bo dostarczała towar w ramach UE do innego kraju członkowskiego. Obecnie zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 i art. 17 ust. 2 przepisami AZ UK nie może Dlaczego apteka? Przecież w pierwszym zdaniu sami piszą, że sprzedają normalnie opodatkowane w kraju. Ponieważ jest to transakcja krajowa a nie unijna, apteka nie ma obowiązku rejestracji , A dlaczego niby apteka ma dokonać jakiegoś rozliczenia (samonaliczenia) skoro powinna dostać normalną fakturę. Czy nastąpiła u nich (w tej Astrze) jakaś zmiana sprzedawcy dostawcy? Pojawił się jakiś podmiot pośredniczący (oddział, spółka w PL)? Kto jest na fakturze jako sprzedawca dla apteki? Ten sam co wcześniej? |
|
Data: 2011-04-08 12:38:39 | |
Autor: cyklista | |
nowe rozliczenia vatu unijnego? | |
Użytkownik cef napisał:
cyklista wrote: Sprzedawca: AstraZeneca UK Limited adres nip: pl ..... miejsce wydania: skład konsygnacyjny w polsce 2 lata temu z powodu problemów z naszym nadzorem wynieśli siedzibę do anglii (tylko zastanawia mnie dlaczego mają nip PL), |
|
Data: 2011-04-08 14:29:07 | |
Autor: \\n | |
nowe rozliczenia vatu unijnego? | |
W dniu 08-04-2011 12:38, cyklista pisze:
Użytkownik cef napisał: OIMW każdy może się zarejstrować jako podatnik VAT w innym kraju UE. Ludkowie z AZ dosyć dobrze opisali problem http://www.astrazenecauk.pl/ Nie ma co się zastanawiać tylko robić to co tam nasmarowali. Tu jest opis Kamsoftu (który jak zwykle jest zwarty i gotowy i już zrobił aktualizację swojego programu) ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-APW/2011/Instrukcja/Informacja_AOW_Samorozliczanie_VAT.pdf -- Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek. |
|
Data: 2011-04-08 19:06:20 | |
Autor: cef | |
nowe rozliczenia vatu unijnego? | |
cyklista wrote:
Czy nastąpiła u nich (w tej Astrze) jakaś zmiana sprzedawcy dostawcy? Mam podobne rozliczenia WDT/WNT między głównym zakładem i oddziałem w PL ale jest oddział przedsiębiorcy zagranicznego zarejestrowany z polskim nipem. Troche mnie to zmyliło, że jest polski nip a nie ma siedziby żadnej w PL i przez chwilę się zastanawiałem jak w praktyce dokonuje się rozliczenia z art 11.1 ale skoro zarejestrowali się do sprzedaży w PL z polskim (skład), to tak też można. 2 lata temu z powodu problemów z naszym nadzorem wynieśli siedzibę do Skoro prowadzą sprzedaż w PL, to nawet mają chyba obowiązek się zarejestrować. (jest jakiś próg wartości obrotu) Widać polskie prawo i klimat dla przedsiębiorców im nie służy. |
|
Data: 2011-04-08 13:15:43 | |
Autor: my way | |
nowe rozliczenia vatu unijnego? | |
Użytkownik "cyklista" napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:4d9dbabb$0$2498$65785112@news.neostrada.pl... Otrzymałem informację od firmy z Uk (astra zeneca), że od 1 kwietnia weszły zmiany. Oni do tej pory wystawiali normalne faktury vat, towar przychodził z magazynu w polsce a siedziba firmy to UK. Teraz będą przysyłać z vatem 0 jak dla dostaw unijnych, towar dalej będzie pochodził z magazynów w polsce. Czy to prawda że takie zmiany weszły w życie i sam mam sobie naliczać vat od dostaw, oraz że nie muszę składać vat-ue bo to jest transakcja krajowa? -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - Witam, do 31 marca br., zgodnie z art.17 ust.2, jeżeli dokonywałeś zakupu towarów od podatnika, który nie posiadał siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium RP, ale naliczył na fakturze nasz Vat należny, nie miałeś obowiązku rozliczać Vat należnego. Od 1 kwietnia, w związku ze zmianą ww. przepisu, transakcja zakupu towarów od takiego kontrahenta powoduje, że na Tobie spoczywa obowiązek rozliczenia Vat należnego. Czyli wystawiasz fakturę wewnętrzną, naliczasz Vat należny i - jeśli masz do tego prawo - odliczasz go. Pozdrawiam my way |