Data: 2010-01-16 18:32:51 | |
Autor: Piotr | |
prze³om roku | |
Witam,
1osDG,KPiR,VAT+UE (progi podatkowe) Poniewa¿ to mój pierwszy prze³om roku we w³asnej DG chcia³em zapytaæ hmm ... co dalej? Tzn. jakie obowi±zki mam do zrobienia w zwi±zku z koñcem roku? Prowadzê dzia³alno¶æ us³ugowo-handlow±, czy mam robiæ jakie¶ inwentaryzacje skoro nie mam nic "na magazynie"? Wiem jedynie ¿e rozliczyæ VAT i oczywi¶cie UE (oba mam kwartalnie), a co z dochodowym? Z u¿ywanego programu (MK RP) wystarczy jak wygenerujê PIT-5 i na jego podstawie z³o¿ê PIT-36 i go zap³acê? Jakie s± terminy na rozliczenie dochodowego? 1 maj? Czy co¶ powinienem przenie¶æ do KPiR albo rejestru VAT z poprzedniego roku ? Z góry bardzo dziêkujê za pomoc. Piotr |
|
Data: 2010-01-16 20:23:38 | |
Autor: cef | |
prze³om roku | |
Piotr wrote:
Prowadzê dzia³alno¶æ us³ugowo-handlow±, czy mam robiæ jakie¶ Tak. Remanent na koniec roku. Nawet jesli jest zerowy. Wpisz go zgodnie z instrukcj± do KPiR Wiem jedynie ¿e rozliczyæ VAT i oczywi¶cie UE (oba mam kwartalnie), a Vatu nie rozliczasz w rocznym okresie. Wg tej¿e instrukcji ustal dochód na koniec roku. Z u¿ywanego programu (MK RP) wystarczy jak wygenerujê PIT-5 i na jego Zgrubsza tak bedzie. Do tego ulgi , odliczenia - je¶li s±. Jakie s± terminy na rozliczenie dochodowego? 1 maj? 30 kwietnia. Czy co¶ powinienem przenie¶æ do KPiR albo rejestru VAT z poprzedniego Remanent przenie¶æ -wpisaæ. Vat rozliczasz przecie¿ miesiêcznie czy kwartalnie, wiêc tam nie ma cyklu rocznego. |
|
Data: 2010-01-16 19:56:58 | |
Autor: jureq | |
prze³om roku | |
Dnia Sat, 16 Jan 2010 20:23:38 +0100, cef napisał(a):
Prowadzę działalność usługowo-handlową, czy mam robić jakieś Może zadam głupie pytanie; a w sklepie coś masz? Bo, niezbyt potrafie sobie wyobrazić działalność handlową z zerowym remanentem. Vatu nie rozliczasz w rocznym okresie. Vat rozliczasz przecież miesięcznie czy kwartalnie, więc tam nie ma A roczne rozliczenie proporcji naliczonego? |
|
Data: 2010-01-16 21:13:11 | |
Autor: cef | |
przełom roku | |
jureq wrote:
Prowadzę działalność usługowo-handlową, czy mam robić jakieś Słabo z wyobraźnią :-). Ja tak mam. Zamawiam to co klient potrzebuje i tyle dostarczam. Kiedyś tam zamówiłem sobie coś 1 szt więcej i klient tego nigdy nie zamówił więcej i ta 1 szt od lat leży sobie w magazynie, ale różnica remanentowa od kilkunastu lat jest zerowa. Vatu nie rozliczasz w rocznym okresie. A tu faktycznie trzeba rozliczyć, ale jakoś wydaje mi się, że jak ktoś ma sprzedaż zwolnioną, to jest zorientowany co ma robić :-) |
|
Data: 2010-01-17 00:19:52 | |
Autor: Piotr | |
prze³om roku | |
U¿ytkownik "cef" napisa³ w wiadomo¶ci
Ja tak mam. Zamawiam to co klient potrzebuje i tyle dostarczam.dok³adnie, Je¶li chodzi o remanent, to z tego co czyta³em oczywi¶cie bêdzie zerowy (jak i pocz±tkowy), czy znaleziony artyku³ jest aktualny czy teraz robi siê to inaczej?: http://ksiegowosc.infor.pl/poradniki/66,369,17,.html pogoogla³em o co to chodzi i nie przypominam sobie abym gdziekolwiek ustala³ jakie¶ proporcje, mo¿e kto¶ ja¶niej o co chodzi? A tu faktycznie trzeba rozliczyæ, ale jako¶ wydaje mi siê, ¿e jak kto¶chyba nie jestem zwolniony, je¶li chodzi o UE to kupowa³em tylko towary, od których po sprzeda¿y odprowadza³em VAT w PL, Z grubsza? a kiedy nie? Do PIT-36 to ju¿ wiem ¿e ulgi i odliczenia,Z u¿ywanego programu (MK RP) wystarczy jak wygenerujê PIT-5 i na jego>podstawie z³o¿ê PIT-36 i go zap³acê? Dziêkujê za ju¿ udzielone informacje Piotr |
|
Data: 2010-01-18 08:57:57 | |
Autor: Jarek Andrzejewski | |
prze³om roku | |
On 16 Sty, 20:23, "cef" <cez...@interia.pl> wrote:
Piotr wrote: A co¶ konkretnego grozi za niewpisanie zerowego remanentu do KPiR? -- pozdrawiam, Jarek Andrzejewski |